Financeiro – Fechamento Periódico/Agrupamento de NFe📚

Veja nosso passo a passo escrito abaixo ou também assista o vídeo:

O que é necessário para fazer🤔?

  • 💻Um computador
  • 💎Sistema Empsis

Como fazer:

Conforme a imagem acima, no Sistema Empsis, acesse o menu “Financeiro” e clique na opção “Fechamento”, veja os passos a seguir:

Primeiro passo é clicar no botão Inserir:

Botão inserir

Em seguida, informe a Data do Fechamento, e as datas de Inicio e Término de Apuração das notas:

Caso seja um fechamento de notas feitas por empenho, preencha o número do Empenho no campo:

Campo empenho

Segundo passo, selecione a Empresa Faturamento, a Condição de Pagamento e Forma de Pagamento:

Terceiro passo, clique no botão Selecionar NF:

Botão selecionar nf

Em seguida, selecione o agrupamento de notas de clientes que você deseja fazer o fechamento, marcando-os na caixinha, e depois clique no botão OK:

Marcando os agrupamentos e clicando em ok

Feito isso, as notas serão listadas e logo abaixo os fechamentos gerados, os fechamentos são gerados conforme a configuração da Condição de Pagamento, por exemplo, se na configuração está que os fechamentos são do dia 01 ao dia 10 do mês, depois dia 10 ao dia 30, vai ser gerado 2 fechamentos. Um fechamento das notas emitidas do dia 01 ao dia 10 e outro fechamento das notas emitidas do dia 10 ao dia 30:

Notas listadas e fechamentos gerados

Último passo, clique no botão Fatura para gerar as faturas do fechamento:

Botão fatura

Fatura gerada, é possível salvá-la ou imprimi-la clicando nos botões, conforme imagem abaixo:

Botões imprimir e salvar

Para gerar os boletos da fatura, clique no botão Boleto:

Botão boleto

Caso queira enviar as faturas e boletos para o email do cliente, basta clicar no botão Enviar Todos:

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Email

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